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南京市人大常委会办公厅(研究室)2016年度部门决算编制说明
[发布时间: 2017-09-25 15:36]    字号:

  南京市人大常委会办公厅(研究室)2016年度部门决算编制说明

 

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2016年度主要工作完成情况

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务以及常委会领导参加的各项活动的组织安排工作;起草市人大常委会的重要文件和常委会主要领导同志的重要讲话,为市人民代表大会、市人大常委会、主任会议提供文字服务,负责机关日常文书处理和综合性文字工作。

  2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调各办事机构和工作机构的工作;负责组织对市人民代表大会、市人大常委会会议、重大活动及各厅室委组织会议和活动的宣传报道;组织并参与人民代表大会制度理论和人大工作研究,负责开展市人大常委会课题研究和决策咨询活动,为常委会决策提供参考。

  3、为常委会审议制定、修订、废止地方性法规做好相关准备和服务工作;组织开展立项论证,草拟立法规(计)划草案,承担常委会立法规(计)划编制、立法建议项目征集工作;组织开展第三方机构起草法规草案的相关工作;做好全国人大常委会和省人大常委会交付的法律法规草案征集意见工作。

  4、协助市人大常委会开展执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告、对政府规章进行备案审查等监督工作,根据市人民代表大会关于审查批准和监督国民经济和社会发展计划及财政预算、决算的规定,协助常委会做好财政预决算实质性审查监督工作。

  5、为市人大及其常委会依法选举和决定任免国家机关工作人员做好服务,并开展对人大常委会决定任命人员的监督工作。

  6、为市人大常委会讨论和决定本行政区域内的重大事项做好服务。

  7、为代表提出议案和建议、批评、意见提供相关服务保障,办理和督办代表议案建议。组织代表广泛参与常委会各项视察、检查、调研活动,列席常委会会议并参加分组讨论;维护管理代表履职信息管理系统。

  8、督办常委会领导重要批示,受理与职责相关的信访事项,办理群众来信,接待群众来访,并报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

  9、做好全国人大、省人大常委会及其工作机构来宁执法检查、视察、调研活动的相关服务工作;加强与各区人大常委会的联系。

  10、负责机关自身建设,建立健全各类规章制度和议事制度;负责机关的党群、干部人事管理和日常行政、接待事务等工作;负责市人大代表、干部的培训。

  11、负责机关的信息化建设,维护管理南京人大网站、微博、微信信息化综合平台;编辑出版发行《南京人大》刊物。

  12、承办常委会领导交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成情况

  市人大常委会办公厅(研究室)、市人大3个专门委员会、市人大常委会7个工作委员会,是市人大及其常委会的办事机构和工作机构,承担着为市人大及其常委会依法履职提供组织、服务、协调和保障的职责。预算均在市人大常委会办公厅(研究室)部门预算中,设行政单位1个,属全额拨款行政单位。

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年,市人大常委会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,在市委正确领导下,紧紧围绕建设“强富美高”新南京,依法为民履职,务实有效开展工作。全年常委会审议制定修订地方性法规6部;听取72部地方性法规实施情况的综合报告,重点对3部法规的实施情况开展执法检查;听取和审议“一府两院”专项工作报告12项,计划、预算、审计等报告8项,作出决议决定6项;听取和审议3项审议意见书落实情况报告并进行满意度表决;决定和批准任免国家机关工作人员231人次,听取和审议市政府9个部门主要负责人履职情况报告并进行满意度测评;代表提出的352件建议全部办结,办成率提高13.7个百分点。

  主导法规立项,有序推进民生领域立法。针对人民群众关注的热点和城市治理中的难点问题,提前半年启动论证工作,把好法规立项关,将有限的立法资源更多向民生倾斜。

  主导立法进程,着力提高立法质量。《南京市房屋安全管理条例》实现了城乡不同类型的房屋安全管理“全覆盖”。《南京市邮政条例》着力破解邮政业特别是快递行业快速发展面临的障碍和问题,在全国率先对智能快件箱的规划建设、规范运营等作出创新制度设计。《南京市奖励和保护见义勇为人员条例》从法律层面明确见义勇为人员的权利和待遇,鼓励见义勇为,弘扬社会正气,避免见义勇为人员“流血又流泪”的现象发生。

  主导法规实施监督,推动地方性法规落地见效。举办了有全体市人大代表、各级人大、政府及相关部门、业主委员会、物业服务企业、建设单位、专业经营单位等近5000人参加的五期《南京市住宅物业管理条例》培训班。对72件地方性法规实施情况进行检查评估,及时开展改、废、释工作,使法规制度与改革发展相协调、相适应、相一致。

  突出转型升级,推进经济持续健康发展。听取和审议了市政府上半年工作情况的报告,建议市政府根据城市发展最新定位,进一步保持发展定力,有针对性地破解发展难题,促进经济发展稳中向好。听取和审议了《中国制造2025南京市实施方案》实施情况报告,促进政府强化政策引导,优化制造业发展环境,引导产业集聚,保持投资规模,着力提升我市制造业的创新能力和核心竞争力。

  突出深化改革,促进重要领域和关键环节改革。听取和审议了关于商事制度改革工作情况的报告,促进市政府及有关部门构建以信用监管为核心的新型市场监管体系,落实“宽进”原则,强化事中事后监管,最大限度地激发市场活力。

  突出改善民生,推进解决民生难点问题。聚焦公共交通,监督支持政府及有关部门优化公交线网布局,治理改善交通堵点,加快形成多层次、广覆盖的公共交通网络和服务体系。连续第四年对食品安全工作开展监督,推动监管执法重心进一步向基层、向生产环节倾斜,实现食品安全全方位监管。聚焦生态环境,跟踪监督生态红线区域保护工作推进情况,推动政府进一步落实部门监管责任。

  突出监督实效,推进对预决算的实质性监督。建立预先审查和初步审查制度,促进政府提高预算编制质量。建立代表审议意见落实情况报告制度。积极推进预算执行的实质性监督。加强对审计查出问题整改工作的监督,要求整改工作不力、问题整改不到位的部门和单位限期整改,增强了人大监督刚性。

  突出跟踪监督,加强审议意见督办和对任命干部的监督。主任会议听取所有审议意见书落实情况报告,常委会会议听取和审议市政府关于《南京市动物重大疫病免疫条例》执法检查、小型水利工程管护、食品安全法实施等3项审议意见书落实情况报告并进行了满意度表决。深化常委会任命人员履职监督工作,听取和审议了市司法局、交通局、国土局、规划局等9个政府部门主要负责人的履职情况报告,促进其依法行政和接受人大监督的意识。

  加大代表建议的办理和督办力度,明确提出代表建议办理既要满意率,更要办成率。经过各方共同努力,代表建议办成率达到75.2%,比上年提高了13.7个百分点,创历年新高,代表满意和基本满意率接近99%。

  组织23个市人大代表小组对应市法检两院和11个与民生联系紧密的政府部门,开展为期两年的新一轮定向定点视察和检查活动。一年来,市人大代表小组开展“双定”活动45次,参加代表665人次,促进了“一府两院”及有关部门依法行政、公正司法。

  根据省委、省人大常委会的统一部署,在市委领导下,常委会及时作出关于全市区镇两级人民代表大会换届选举问题的决定,成立选举办,加强对区级选举机构的工作指导。全市共选举产生区人大代表2810名,镇人大代表933名,实现了坚持党的领导、坚持发扬民主、严格依法办事的有机统一,推进了基层民主政治建设进程,保证了代表选举工作风清气正。

  深入开展“两学一做”专题教育,把落实“两学一做”要求与日常工作结合起来,全面加强人大机关思想、组织、作风和制度建设。

  深入贯彻中央和省市委关于加强县乡人大工作和建设的一系列文件精神,在市委领导和支持下,推动加强区人大领导班子建设,夯实了基层国家政权基础。

  打造“互联网+民意”信息化平台。南京人大网站全年发布各类信息1.95万条。举办了9期“金陵民声—热点网谈”,共有15.2万名网友在线参与网谈,860万名网友予以关注,提出意见建议2800多条。“金陵民生—热点网谈”栏目在2016年全省人大工作新闻评选中获得第一。南京人大官方微博粉丝达180多万,2015年、2016年连续两年被评为南京最具影响力政务微博。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  第三部分 南京市人大常委会办公2016年度决算情况说明

 

  一、收入支出总体情况说明

  南京市人大常委会办公厅2016年度收入总计5340.88万元,支出总计5340.88万元,与上年相比收、支均增加1037.46万元,收入、支出增加的主要原因是人员经费增加较多、工资调整,以及住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴调整等,增长24.11%。其中:

  (一)收入总计5340.88万元。包括:

  1.财政拨款收入4608.36万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加645.49万元,增长16.29%。主要原因是工资调整、住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴调整等,人员经费增加。

  2.其他收入215.82万元,为当年从市级财政取得的其他拨款。与上年相比增加215.82万元,增长100%。主要原因是该经费是财政下达的其他拨款,为新增经费。

  3.年初结转和结余516.70万元,主要为上年结转本年使用的项目支出结转。

  (二)支出总计5340.88万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出4246.74万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作等人大事务支出。与上年相比增加1552.96万元,增长57.65%。主要原因是有追加的部分退休人员经费从该类支出中下达,导致该部分经费增加;另外,工资调整、人员经费增加等,也导致该类支出增加。

  2.社会保障和就业支出480.40万元,主要用于市人大办公厅离退休人员的支出。与上年相比减少180.92万元,减少27.36%。主要原因是追加的部分离退休人员经费,通过一般公共服务类支出下达,该部分经费在一般公共服务支出中核算,从而使社会保障和就业支出数据减少。

  3.住房保障支出534.70万元,主要用于市人大办公厅按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。与上年相比增加226.89万元,增长73.71%。主要原因是2016年住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴调整。

  4.科学技术支出65.96万元,主要用于市人大办公厅信息化工作、网上直播系统的建设。与上年相比增加36.32万元,增长122%。主要原因是增加信息网络设备和软件的开发应用。

  5、医疗卫生与计划生育支出13.08万元,主要用于市人大办公厅医疗卫生的支出。与上年相比减少26.08万元,减少66.60%。

  二、收入决算情况说明

  南京市人大常委会办公厅本年度收入合计4824.18万元,其中:财政拨款收入(一般公共预算拨款)4608.36万元,占95.53%;其他收入(财政其他拨款)215.82万元,占4.47%。

  三、支出决算情况说明

  南京市人大常委会办公厅本年度支出合计5340.88万元,其中:基本支出4088.13万元,占76.54%;项目支出1252.75万元,占23.46%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  南京市人大常委会办公厅2016年度财政拨款收入、支出总计为5125.06万元。与上年相比,财政拨款收入增加821.64万元,增长19.09%。主要原因是人员经费增加、工资调整、住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴调整等,结转结余2015年末完成项目支出。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年度从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人大常委会办公厅2016年财政拨款支出5125.06万元,占本年度支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加821.64万元,增长19.09%。主要原因是工资调整、住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴调整等,人员经费开支增加和结转结余2015年末完成项目支出。南京市人大常委会办公厅2016年度财政拨款支出年初预算为3650.46万元,支出决算为5125.06万元,完成年初预算的140.39%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整、住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴调整等,人员经费开支增加,项目费用增加,结转结余2015年末完成项目支出等,导致决算数大于预算数。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1. 人大事务(款)。年初预算为3123.34万元,2016年支出决算为4030.92万元,完成年初预算的129.06%。其中行政运行(项)为2248.64万元,年初预算为1961.34万元,完成年初预算的114.65%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整,人员经费开支增加;一般行政管理事务(项)为654.14万元,年初预算为147.68万元,完成年初预算的442.94%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员的经费、根据实际工作对部分专项进行了调整并增加了一些专项课题调研;人大会议(项)为365.36万元,年初预算为295.40万元,完成年初预算的123.68%,决算数大于预算数的主要原因是增加了全市、区、镇人大换届选举工作的相关会议;人大立法(项)为124.14万元,年初预算为120万元,完成年初预算的103.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加了部分立法调研费用;人大监督(项)为34.80万元,年初预算为104.32万元,完成年初预算的33.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况做出了相关调整;代表工作(项)为212.73万元,年初预算为204.60万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,增选了部分市代表名额;人大信访工作(项)为2万元,年初预算为10万元,完成年初预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况做出了相关调整;其他人大事务支出(项)为389.11万元,年初预算为完成280万元,年初预算的138.97%,决算数大于预算数的主要原因是项目费用的增加等。

  (二)科学技术支出(类)

  1、技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。支出决算为10万元;其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),支出决算为55.96万元。支出决算合计65.96万元。该项目属于追加项目,经费不列入年初预算。

  (三)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为223.55万元,支出决算为480.39万元,完成年初预算的214.89%。决算数大于预算数的主要原因是根据预算编制要求,2016年预算中未安排退休费等相关退休人员经费。实际执行时,退休人员经费按需追加,经费开支增加,导致决算数大于预算数。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出决算为13.08万元。该项目属于追加项目,经费不列入年初预算。

  (五)住房保障支出(类)

  住房改革支出(款),年初预算共计303.57万元,其中:住房公积金(项)113.76万元,提租补贴(项)148.28万元,购房补贴(项)41.53万元。2016年住房保障支出(类)住房改革支出(款)总计534.70万元,其中:住房公积金(项)决算支出113.76万元,提租补贴(项)决算支出373.17万元,购房补贴(项)决算支出47.77万元。2016年住房保障支出决算数比预算数增加了231.13万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年提租补贴、购房补贴调整。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  南京市人大常委会办公厅2016年度财政拨款基本支出3872.30万元,其中:

  (一)人员经费3201万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费671.30万元。主要包括:主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年度从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人大常委会办公厅2016年一般公共预算财政拨款支出5125.06万元,与上年相比增加821.64万元,增长19.09%。主要原因是工资调整、住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴调整等,人员经费开支增加和结转结余2015年末完成项目支出。南京市人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3650.46万元,支出决算为5125.06万元,完成年初预算的140.39%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整、住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴调整等,人员经费开支增加,项目费用增加。结转结余2015年未完成项目支出等。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1. 人大事务(款)。年初预算为3123.34万元,2016年支出决算为4030.92万元,完成年初预算的129.06%。其中行政运行(项)为2248.64万元,年初预算为1961.34万元,完成年初预算的114.65%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整,人员经费开支增加;一般行政管理事务(项)为654.14万元,年初预算为147.68万元,完成年初预算的442.94%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员的经费、根据实际工作对部分专项进行了调整并增加了一些专项课题调研;人大会议(项)为365.36万元,年初预算为295.40万元,完成年初预算的123.68%,决算数大于预算数的主要原因是增加了全市、区、镇人大换届选举工作的相关会议;人大立法(项)为124.14万元,年初预算为120万元,完成年初预算的103.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加了部分立法调研费用;人大监督(项)为34.80万元,年初预算为104.32万元,完成年初预算的33.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况做出了相关调整;代表工作(项)为212.73万元,年初预算为204.60万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,增选了部分市代表名额;人大信访工作(项)为2万元,年初预算为10万元,完成年初预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况做出了相关调整;其他人大事务支出(项)为389.11万元,年初预算为完成280万元,年初预算的138.97%,决算数大于预算数的主要原因是项目费用的增加等。

  (二)科学技术支出(类)

  1、技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。支出决算为10万元;其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),支出决算为55.96万元。支出决算合计65.96万元。该项目属于追加项目,经费不列入年初预算。

  (三)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为223.55万元,支出决算为480.39万元,完成年初预算的214.89%。决算数大于预算数的主要原因是根据预算编制要求,2016年预算中未安排退休费等相关退休人员经费。实际执行时,退休人员经费按需追加,经费开支增加,导致决算数大于预算数。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出决算为13.08万元。该项目属于追加项目,经费不列入年初预算。

  (五)住房保障支出(类)

  住房改革支出(款),年初预算共计303.57万元,其中:住房公积金(项)113.76万元,提租补贴(项)148.28万元,购房补贴(项)41.53万元。2016年住房保障支出(类)住房改革支出(款)总计534.70万元,其中:住房公积金(项)决算支出113.76万元,提租补贴(项)决算支出373.17万元,购房补贴(项)决算支出47.77万元。2016年住房保障支出决算数比预算数增加了231.13万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年提租补贴、购房补贴调整。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  南京市人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3872.30万元,其中:

  (一)人员经费3201万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费671.30万元。主要包括:主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车购置及运行费等。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  南京市人大常委会办公厅2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出140.58万元,占“三公”经费的76.16%;公务用车购置及运行费支出8.45万元,占“三公”经费的4.58%;公务接待费支出35.56万元,占“三公”经费的19.26%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出140.58万元,比上年决算增加113.58万元,主要原因是根据国家外交总体布局,增强“一带一路”城市之间的友好往来,出访次数和人数有所增加,同时市财政局根据市政府出国审批意见办理相关预算调整,在执行中根据实际情况核拨经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组9个,累计34人次。开支内容主要为:公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等。

  2.公务用车购置及运行费支出8.45万元。其中:

  公务用车购置费支出0万元,无年初预算,与上年决算数相同,2016年使用一般公共预算拨款购置车辆0辆;公务用车运行费支出8.45万元,完成预算的84.5%,比上年决算减少4.46万元。主要原因为公车改革,减少公务用车的车辆保有数。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护的公务用车保有量6辆。开支内容主要为:过桥过路费、停车费、安全奖励费等。

  3.公务接待费35.56万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,无年初预算,与上年决算数相同,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

  (2)国内公务接待支出35.56万元,完成预算的39.51%,比上年决算减少21.45万元,主要原因为来访客人减少,注重经费节约;决算数小于预算数的主要原因为来访客人减少,严格执行接待标准,厉行节约,接待费用支出减少。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待134批次,1447人次。主要为接待全国各地来宁调研的各级人大机关。

  南京市人大常委会办公厅2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出365.36万元,完成预算的121.62%,比上年决算增加119.95万元,主要原因是增加了部分会议。2016年全年召开主要会议为市人代会1次 ,市人大常委会7次,主任会议15次,全市人大工作会议1次等,主要增加了全市、区、镇人大换届选举工作的相关会议。参加会议约3300余人次。

  南京市人大常委会办公厅2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出68.31万元,完成预算的341.55%,比上年决算增加61.49万元。主要原因增加全年的培训计划。2016年全年组织培训32个,组织培训人数约180人次。主要为全市、区、镇人大换届代表培训,市人大代表培训,市、区、镇人大机关工作人员培训。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  南京市人大常委会办公厅2016年未安排政府性基金预算。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出671.30万元,比2015年减少285.49万元,减少29.84 %。主要原因是:加强经费管理,节约开支。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额369.67万元,其中:政府采购货物支出84.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.40万元。授予中小企业合同金额369.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

  2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  4、人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  5、人大立法:反映各级人大立法方面的支出。

  6、人大监督:反映各级人大开展监督工作的支出。

  7、代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

  8、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  11、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  12、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费.

  13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  15、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  16、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  18、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

南京市人大